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Alberto Martinez f09b982127 Plan de pendientes: facturas, nómina, IMSS y proveedores (#27)
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## Resumen

Análisis de las observaciones de *Pendientes página* (facturas, nómina, IMSS/SUA) contra el sistema actual, y plan de implementación en `docs/plan-pendientes-arctec.md`.

No cambia pantallas ni base de datos. Define el orden de trabajo y la decisión de reutilizar el catálogo de proveedores que ya existe.

## Hallazgos

- Proveedores ya se administran en Configuración y se usan en Gastos y almacén. No hace falta un segundo catálogo; hay que completar estatus y usarlo como maestro de las facturas (match por RFC).
- Gastos no son facturas: no hay UUID, carga Excel ni filtros por proveedor, monto, RFC o UUID. Las emitidas no caben en egresos.
- Nómina semanal cubre jornal, destajo, administración, préstamo al pagar y CSV. Faltan bono, descuento con motivo, horas, festivos, Excel/PDF, edición de préstamos, finiquitos, dispersión, historial de alta/baja/reingreso y reportes mensual/anual.
- IMSS guarda un solo jornal y fechas sueltas de alta/baja. No hay jornal de cotización ni consulta de cuotas para cotejar el SUA.

## Orden propuesto

1. Completar proveedores.
2. Facturas recibidas/emitidas con Excel y clasificación a obra.
3. Ajustes de nómina (bono, descuentos, horas, festivos).
4. Préstamos editables y estado de cuenta.
5. Finiquitos.
6. Dispersión con corte semanal y comprobante.
7. Historial de movimientos.
8. Reportes Excel/PDF.
9. Jornal IMSS y consulta de cuotas (sin archivo SUA en esta etapa).

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